Migrar mandatos

Acceda al menú Importación y seleccione la pestaña Migración en mandatos SDD.

Haga clic en Examinar, seleccione el archivo correspondiente y haga clic en Migrar.

Con esta función puede crear mandatos SDD a partir de un archivo de adeudos en formato local.

Por ejemplo, para Francia tendrá el formato AFB160.

Como el contenido de este formato es en principio insuficiente para crear mandatos SDD, serán necesarios registros adicionales (véase la lista de más abajo).

Formato AFB 160 enriquecido

Registro 05A - Obligatorio

 

Longitud

Inicio

Fin

Valor,  formato

Tipo

2

1

2

05

Secuencia Registro

1

3

3

A

RUM

35

4

38

 

ESQUEMA

1

39

39

0=CORE, 1=B2B

Tipo SDD

1

40

40

0=OOFF, 1=RECUR

Fecha de firma

6

41

46

DDMMAA

Lugar de la firma

35

47

81

 

Tipo de mandato

1

82

82

0=NEW, 1=MIGRATE

Fecha de migración

6

83

88

DDMMAA

ID de contrato

35

89

123

 

Descripción del contrato

35

124

158

 

Idioma del formulario

2

159

160

DE, GB, ES, FR, IT, RO

Registro 05B - Opcional

 

Longitud

Inicio

Fin

Valor,  formato

Tipo

2

1

2

05

Secuencia Registro

1

3

3

B

Contrato - ID del deudor

35

4

38

 

Contrato - Pago (por cuenta de) - Nombre

30

39

68

 

Contrato - Pago (por cuenta de) - ID

30

69

98

 

Contrato - Remesa (por cuenta de) - Nombre

30

99

128

 

Contrato - Remesa (por cuenta de) - ID

30

129

158

 

Filler

2

159

160

 

Registro 05C - Opcional

 

Longitud

Inicio

Fin

Valor, formato

Tipo

2

1

2

05

Secuencia Registro

1

3

3

C

Devolver a

140

4

143

 

Filler

17

144

160

 

Registro 05D - Opcional

 

Longitud

Inicio

Fin

Valor, formato

Tipo

2

1

2

05

Secuencia

1

3

3

D

Otra información

140

4

143

 

Filler

17

144

160

 

Registro 07A - Opcional

 

Longitud

Inicio

Fin

Valor,  formato

Tipo

2

1

2

07

Secuencia

1

3

3

A

Indicador Modificación Mandato

1

4

4

0=no; 1=sí

Indicador Modificación RUM

1

5

5

0=no; 1=sí

RUM antes de la modificación

35

6

40

 

Indicador Modificación Nombre del acreedor

1

41

41

0=no; 1=sí

Nombre del acreedor antes de la modificación

35

42

76

 

Indicador Modificación del identificador del acreedor SEPA

1

77

77

0=no; 1=sí

Identificador del acreedor SEPA antes de la modificación

35

78

112

 

Indicador Modificación Banco del deudor

1

113

113

0=no; 1=sí

Indicador Modificación IBAN del deudor

1

114

114

0=no; 1=sí

IBAN antes de la modificación

34

115

148

 

Esquema SDD

4

149

152

FRST / OOFF / RCUR / FNAL

Filler

8

153

160